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1SISTEM AUDIT INTERNAL A. Audit Int

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SISTEM AUDIT INTERNAL A. Audit Intern
I. Pengertian Audit Inten
Audit intern merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Menurut Hiro Tugiman (2006 : 11) adalah : “ Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organiasasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan” Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1995 : 51), mendefinisikan internal audit adalah sebagai berikut: Internal audit adakah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit intern merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.
2. Fungsi ,Tujuan dan ruang lingkup Audit Intern
Menurut Robert Tampubolon dalam bukunya “ Risk and system-Based Internal Auditing” (2005 : 1) bahwa : “fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai mata dan telingga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”.
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内部監査のシステム。内部監査
私は。
内部監査の監査強烈な感覚は、他の内部統制構造の要素の有効性を監視するために作られて、組織内の内部制御構造の監視要素です。ヒロTugiman(2006:11)によるものである。アーメンシングルwidjaja(1995:51)に従うながら、「内部監査を実施し、組織の活動を検討し、評価するために、組織内の独立した鑑定評価機能である「内部監査を定義し、次のとおりです。内部監査活動を批判的に保護(保護)と会社のリーダーシップのための建設的支援を提供するための基礎として、財務会計上の措置その他の措置を検討するための組織のいずれかの独立した評価があります。上記の定義に基づいて、内部監査は経営者に助言を提供するために、企業の活動を調べたり、研究し、評価するために、組織内の独立した鑑定評価関数であることが知られている。
2。機能、目的および彼の「リスクベースのシステムと内部監査」のロバート·Tampubolon
による内部監査の範囲(2005年:1)という。「経営者の目と耳などの内部監査機能の機能を、管理が設定されているすべてのポリシーが歪んで実装されないことを保証する必要があるため」。
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1 内部監査システム
a. 監査インターン
i. 監査内部監査については Inten
内部統制、内部統制の構造体の要素の有効性を監視するために作成された組織内の構造体の要素を監視します。ヒロ Tugiman (2006年: 11) によるとされます:「内部監査がテストし、、組織の活動を評価する organiasasi 内の独立した評価関数が実装されている"(1995:49) アミン仲裁ウィジャヤ 1 つよるとしながら内部監査を定義する通りです。内部監査は金融簿記アクションを批判的に検討する組織内の独立した評価活動と支援を提供するための基礎としてその他のアクションは、保護 (保護する) と、同社のリーダーシップのための建設的です。心の上記の理解に基づいてその内部監査は、組織内の独立した評価関数を解明するためにまたはについて学習し、管理するアドバイスを提供する同社の取り組み評価
2。関数、目的および監査のインターンのスコープ
がロバート Tampubolon 彼の本、リスク、およびシステム ・ ベースの内部監査」の (2005年: 1) によると:「内部監査機能の詳細として目と telingga 管理管理で設定されているすべてポリシーは実装されないことを保証する必要があるため、歪んだ".
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